加大宣傳力度。隆昌市審計局在全市審計工作會上學習宣傳《實施意見》,并在中心組學習中多次傳達交流該意見。擴大宣傳力度,提高影響力,推動內部審計工作轉型升級,促進內部審計工作規(guī)范化。
明確職能職責。該局根據新制定的三定方案,將原來的法制股更名為法規(guī)審理與內審督導股,進一步明確內部審計督導作為審計局的法定職能職責,有利于加強對全市內部審計工作的指導和監(jiān)督工作。
提高業(yè)務素質。今年,市農業(yè)農村局、市衛(wèi)健局等單位積極參加了審計局全過程跟班學習;制定內審培訓方案,組織市級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)分管或從事審計、財務工作的干部外出集中培訓柒拾人次。
自查督促落實。該局堅持以保障和服務為目的,以監(jiān)督和控制為主線,2019年我局督導全市各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 依法全面履行內部審計監(jiān)督職責,規(guī)范本單位財務行為、控制防范風險、促進廉政建設,加強自查自糾。
目前,全市共配備專職和兼職內審人員37名,完成審計項目81個,共審計資金16.12億元,審計查出內部控制漏洞或管理不規(guī)范數量36個,審計促進增收節(jié)支金額1024萬元,提出建議意見143條,達到了內部控制規(guī)范管理、促進體制機制完善、提高資金使用的效果。(伍繼敏)